國統(tǒng)股份上半年凈利2484萬 同比增376%
國統(tǒng)股份(002205)發(fā)布2014年半年報(bào),報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36659萬元,與上年同期相比增長142.44%,實(shí)現(xiàn)利潤總額為2957.42萬元,與上年同期相比增長386.73%,歸屬于母公司所有者的凈利潤2484.42萬元,與上年同期相比增長376.03%。
報(bào)告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)綜合毛利率21.80%,較上年同期下降17.72%。公司表示,主要原因是有:一、履行合同項(xiàng)目不同,產(chǎn)品結(jié)算價(jià)格變動(dòng)的影響:上年同期公司履行的主要合同項(xiàng)目有四川“成都自來水廠管材銷售合同”和“成都污水處理廠管材銷售合同”,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9,726.10萬元,占收入總額的64.32%,合同結(jié)算價(jià)格為到位價(jià),折算PCCP標(biāo)準(zhǔn)管銷售價(jià)格每公里約415萬元。報(bào)告期內(nèi)公司履行的主要合同項(xiàng)目有東北片區(qū)某供水工程PCCP管材銷售合同,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23,174.68萬元,占收入總額的63.22%。該合同結(jié)算價(jià)格為出廠價(jià),折算標(biāo)準(zhǔn)管銷售價(jià)格每公里約334萬元。二、季節(jié)性因素影響:由于東北和北方片區(qū)受季節(jié)因素影響,報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)期為4個(gè)月,影響固定成本偏高。
另外,公司在半年報(bào)中顯示,公司新簽署合同訂單1.71億元,按照合同約定的工程進(jìn)度,預(yù)計(jì)下半年可完成新簽署訂單的30%。但公司表示,新簽訂單情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期。除了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力不足,經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行壓力等外部環(huán)境的影響,公司內(nèi)部工作思想、工作方式、工作務(wù)實(shí)程度等也是訂單產(chǎn)生不足的影響因素。下半年,公司要繼續(xù)圍繞“市場、資金”兩大主線,牢固樹立“市場為王、資金為王”的理念,俯下身子“抓市場促進(jìn)公司發(fā)展、抓資金保障公司發(fā)展” ,積極完成年初制定的經(jīng)營目標(biāo)。在保證主業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上,加快其他業(yè)務(wù)的開發(fā)與發(fā)展,初步形成產(chǎn)業(yè)鏈及多元化發(fā)展的格局。
公司根據(jù)現(xiàn)有合同訂單的履行進(jìn)度預(yù)計(jì),3季度銷售量較上年同期有所增長,預(yù)計(jì)2014年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤與同比增長幅度在21.94%-62.58%之間。
編輯:武文博
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